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集团对所属单位经营业绩审计问题反馈及整改工作部署,督导经营目标进度工作时间:2024-09-18 为进一步落实省审计厅、省国资委对所属企业内部审计工作的要求,将审计“后半篇”文章落实落细,切实发挥“治已病、防未病”作用,9月11日—9月14日集团党委委员、副总经理雷建利带领相关业务部门对集团所属各单位2023年度经营业绩审计问题进行了反馈,并专项检查了本年度1-8月份经营工作。 四天时间里,雷建利一行通过会议形式,分别对10个被审单位在年度经营业绩审计中发现问题进行了通报,指出了财务核算不规范、内部控制制度执行不力、资产管理不明晰等方面的问题,并安排部署了审计整改的具体措施,明确了整改责任和时限。同时,会议听取了所属单位对本年度截止8月末企业经营指标完成情况汇报,全面梳理了企业在经营管理中的问题和不足,提出了改进意见和措施。 结合审计发现问题及经营工作检查情况,雷建利明确了整改落实意见,强调了具体要求。一是提高认识,高度重视审计问题整改工作,将整改工作作为当前的重要任务来抓。二是明确责任,严格按照整改方案,将责任落实到人,确保按时完成整改任务。三是强化监督,建立健全整改工作的监督机制,将本次审计问题整改落实情况纳入年度考核任务。四是克服困难,加强内部管理,提高工作效率,形成工作合力,确保年度经营任务目标按期完成。 集团总法律顾问刘康福,审计部、经管部、计财部相关部门负责人参加了本次审计问题反馈整改部署及经营检查工作。(审计部) |